
二维码

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大境瑶族乡卫生院2021年部门预算
2021-03-30 11:25:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大境瑶族乡卫生院
目录
第一部分??部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
收支预算总体情况
二、收入预算总体情况????????????
支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明
第三部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
第四部分 专业名词解释
第一部分??部门概况
主要职能职责
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大境瑶族乡卫生院地处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县东郊,距县城60公里,离bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:40多公里,辖区共有8个村委134个自然村,服务人口1.3万人,是一所为全乡人民提供基本医疗和基本公共卫生服务的一级普通乡镇卫生院。主要职能职责为:
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医疗工作,协助做好区域内食品卫生,饮用水卫生,公共场所卫生,职业卫生等公共卫生工作:协助做好城乡居民医疗保险工作。
2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病和非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。
4、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
5、提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案,健康教育,预防接种,传染病防治,高血压糖尿病等慢性病管理,重性精神病管理,儿童保健,孕产妇保健,老年人保健。协助处置突发公共卫生事件:承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。
6、完成上级卫生部门交办的其他管理职能。
二、机构设置(本级和二层单位)
设置事业单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大境瑶族乡卫生院,属财政差额拨款单位。设置科室:院长办公室、副院长办公室、党政办公室、院务办公室、财务室、门诊住院综合科室、中西药房、收费室、医护办公室、注射治疗室、输液观察室、检验科化验室、放射科、B超心电室、抢救室、外科处置室、中医科、中医理疗室、公共卫生科、计免科、艾防科、预检分诊点、发热哨点等职能科室。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大境瑶族乡卫生院编制人数为28人,其中:专业技术编制25人,后勤服务聘用人员控制数3人,财政差额拨款事业编制28人。
在职实有人数20人,其中:专业技术编制实有18人,后勤服务控制聘用人员实有2人。离退休人员6人,编外聘用人员10人。
年度主要工作任务
2021年度主要工作任务为:医药卫生体制改革工作、艾滋病攻坚工程、突发事件卫生应急处置能力建设、推动无偿献血事业、加快推进中医药事业发展、基本医疗服务工作、社会治安综合治理和安全生产工作、疫情防控工作、统筹兼顾等其他工作。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2021年收支总预算149.65万元,同比减少208.35万元,下降139.22%。其中,收入包括:(如:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款)。支出包括:(如:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等)。
二、收入预算说明
2021年收入总预算149.65万元,同比减少208.35万元,下降139.22%。其中:一般公共预算收入149.65万元,占收入总预算的100%,同比减少208.35万元,下降139.22%;政府性基金预算收入0 万元,占收入总预算的0 %,同比增加0 万元,增长0 %。收入预算总体下降的主要原因是一般公共预算收入减少。
三、支出预算说明
2021年支出总预算149.65万元,同比减少208.35万元,下降139.22%。其中:一般公共预算拨款支出149.65万元,占支出总预算的100 %,减少208.35万元,下降139.22%;政府性基金拨款支出0万元,占支出总预算的0 %,同比增加0万元,增长0%。支出预算总体下降的主要原因是一般公共预算收入减少。
一般公共服务支出149.65万元,占支出总预算100%,减少208.35万元,下降139.22%;
工资福利支出139.52万元,占基本支出预算93.23%,同比减少23.71万元,下降16.99%;
商品和服务支出0 万元,占基本支出预算0 %,同比减少63.44万元,下降100 %;
资本性支出(基本建设)0 万元,占基本支出预算0 %,同比减少120.00万元,下降100 %。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算149.65万元,同比减少208.35万元,下降139.22%。其中:一般公共预算收入149.65万元,占财政拨款收入预算的100%,同比减少208.35万元,下降139.22%%;政府性基金拨款0 万元,占财政拨款收入预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
2021年财政拨款支出预算149.65万元,同比减少208.35万元,下降139.22%%。其中:一般公共预算支出149.65万元,占财政拨款支出预算的100%,同比减少208.35万元,下降139.22%%;政府性基金拨款0万元,占财政拨款支出预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。
五、一般公共预算支出情况说明
(一)总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算149.65万元,同比减少208.35万元,下降139.22%%。其中:基本支出预算149.65万元,占一般公共预算支出预算的100%,同比减少208.35万元,下降139.22%;项目支出预算0万元,占一般公共预算支出预算的0%,同比减少183.44万元,下降100 %。
(二)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算149.65万元,占一般公共预算支出100%,同比减少208.35万元,下降139.22%。其中:工资福利支出139.52万元,占基本支出预算93.22%,同比减少23.71万元,增长16.99%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出149.65万元,其中:人员经费149.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费0万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元,同比减少0万元,下降0 %。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共0万元,同比减少0万元,下降0 %。
八、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
无机关运行经费情况
政府采购情况说明
无政府采购情况
国有资产情况说明
无国有资产情况
(四)预算绩效目标项目情况说明
无预算绩效目标项目情况
(五)工程类项目支出预算评审项目情况说明
无工程类项目支出预算评审项目。
(六)政府购买服务项目情况说明
无政府购买服务项目情况
第三部分??部门预算报表
一、部门收支总体情况表(表1)
二、部门收入总体情况表(表2)
三、部门支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类表(表11)
十二、政府预算支出经济分类表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他支出:指除上述“基本支出”、“项目支出”等以外的支出。
附件2:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县大境瑶族乡卫生院 2021年部门预算公开表.xls
