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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区社会事务管理办公室2016年部门预算公开说明
2016-03-15 16:27:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区社会事务管理办公室
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:2016年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总体情况表(按经济分类科目)
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年收支预算总体情况
二、2016年一般公共预算支出预算情况
三、2016年“三公”经费支出预算情况
第一部分 部门概况
一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区所属事业单位基本情况
(一)机构设置情况
1、事业单位1个,即:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区,设 一股三中心(即:综合股、社会公共事务服务中心、人口与计生服务中心、综治信访维稳中心)。
2、八里街片区党工委、社管办主要管辖桂海高速路口以南至八里街范围内的社区(七彩、八荣、九龙、新桂、三一0社区)
3、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街属全额拨款事业单位 1个。
(二)基本职能
1、中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区工作委员会是片区各种组织、各项工作以及片区、社区党的建设的领导核心:片区办事处在片区党工委领导下开展各项工作。
2、贯彻执行党的路线、方针、政策、确保县委、县人民政府经济和社会各项事业发展决策在辖区的实施。
3、加强基层党组织的建设和党员的教育,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。加强对辖区“两新”组织党组织的建设和领导,做好发展党员工作。
4、按照干部管理权限,做好本片区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,协助做好派驻片区干部的任免、调整和奖惩工作。
5、负责辖区精神文明建设和社会治安综合治理工作,促进辖区和谐稳定。
6、负责制定社区服务发展规划,规范社区管理,健全社区服务网络,完善社区服务功能,拓宽社区服务领域,搞好社区服务。
7、协助做好辖区内市容环境卫生、道路日常养护,环境保护等城市建设和管理工作。
8、对辖区城市管理、社区服务、社会保障、安全生产等方面工作,行使组织领导、综合协调、监督评议等行政管理职能。
9、负责辖区内人口与计划生育工作,提供生育保健服务和咨询,协助做好流动人口管理和服务工作。
10、负责社会救济、拥军优属等工作,发展社会福利事业。
11、指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映社区居民的意见和要求。
12、完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区行政编制 4 人,工勤编制 0人。在职人数 4人,离休0 人,退休 0人。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区属事业单位事业编制 5人。在职人数 5 人,退休 0 人。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县八里街片区属工人编1人。退休1人。
第二部分 2016年部门预算报表
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支总体情况表(按经济分类科目)
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2016年收入预算 195.88 万元,同比增加(减少) 32.23万元,增长(下降)16.45 %。其中:公共预算拨款 195.88 万元,同比增加(减少) 32.23 万元,增长(下降) 16.45%。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算195.88 万元,其中:基本支出 75.48万元,占支出总预算 39 %,同比增加 29.73 万元,增长39 %;项目支出 120.40 万元,占支出总预算 61 %,同比增加2.5 万元,增长2 %。
1、按支出功能分类科目划分,共分为 8 类,其中:
基层政权和社区建设支出63.58万元,占支出总预算 32%,同比增加12.08 万元,增长19%;
财政对工伤保险基金的补助支出 0.22 万元,占支出总预算 0.1 %,同比增加0.05万元,增长21 %;
财政对其他社会保险基金的补助支出 8.85万元,占支出总预算 4.5 %,同比增加1.69 万元,增长19 %。
事业单位离退休支出 3.08万元,占支出总预算 1.6 %,同比增加 0.59 万元,增长19 %。
事业单位医疗支出 3.26万元,占支出总预算1.7 %,同比增加0.64 万元,增长19 %。
公务员医疗补助支出 2.34万元,占支出总预算 1.2 %,同比增加 0.45万元,增长19%。
一般行政管理事务(城乡社区)支出 108.74万元,占支出总预算 56 %,同比增加15.24 万元,增长14 %。
住房公积金支出 5.31万元,占支出总预算 2.7 %,同比增加 0.8 万元,增长15 %。
2、按支出经济分类科目划分,共分为 3 类,其中:
工资福利支出类科目 127.77万元,占支出总预算 65 %,同比增加15.19 万元,增长11.8 %;
商品和服务支出类科目57.38 万元,占支出总预算 30%,同比增加14.93万元,增长26 %;
对个人和家庭的补助类科目10.73 万元,占支出总预算 5 %,同比增加 2.08 万元,增长19 %;
3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算58.95 万元,占支出总预算 78%,同比增加 26.46 万元,增长44.8 %;基本支出的商品和服务支出预算 5.8万元,占支出总预算 7.7%,同比增加1 万元,增长17.2 %;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 10.73万元,占支出总预算 14.2%,同比增加2.27 万元,增长2.1 %。
(2)项目支出预算
项目支出预算 120.4 万元,占支出总预算 61.5%,同比增加2.5 万元,增长2 %。
二、2016年一般公共预算支出预算情况
2016年一般公共预算支出预算 195.88万元,其中:基本支出75.48万元,占一般公共预算支出预算 38.5%,同比增加29.73 万元,增长39 %;项目支出 120.40 万元,占一般公共预算支出预算 61.5 %,同比增加 2.5 万元,增长2 %。
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